集团本部 | 海国投集团召开一级监管企业财务尽职调查进点见面会

为进一步强化海国投集团对体系内各企业统一管理,提高集团对各下属企业精细化管理水平,全面落实集团各项管控制度的有关要求,根据海国投集团2021年2月9日第8次党委扩大会议审议通过的《关于开展集团一级监管企业尽职调查的议案》相关部署,集团计划对二十家一级监管企业开展财务尽职调查工作。集团内部审计部于3月29日组织召开财务尽职调查进点见面会,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人员,集团内部审计部,各一级监管企业审计工作主管领导、审计部门负责人及相关工作人员参会。
会前,内部审计部为落实党委会宣贯要求,向参会企业发放了集团管控制度手册。会上,内部审计部经理孙丽华首先介绍了本次财务尽职调查工作的基本情况。随后,她结合近期颁布的集团管控制度,对集团审计管控要求做了强调说明,要求各下属企业在积极配合做好本次尽职调查工作的同时,全面落实集团管控制度的有关要求;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目现场负责人孙剑英老师介绍了本次财务尽职调查工作方案和人员安排;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目总负责人孙健老师再次强调了本次财务尽职调查的重要性,要求被审计单位重视和配合本次财务尽职调查工作。会后,现场各下属企业与会计师事务所项目负责人员对接尽调工作事宜。

本次财务尽职调查工作旨在充分发挥审计监督职能,查找管理短板,揭示经营风险,推动绩效提升,落实集团对下属企业的管控要求,健全和完善集团治理体系。

文字编辑:综合管理部

图文排版:综合管理部

文字来源:内部审计部

(0)

相关推荐