【智汇问答】国际收支申报问答!

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智汇讲堂

1、问:境内A公司出口一批货物到境外,境外进口商要求其在境内的办事处支付外汇给A公司 ,则该笔款项如何申报?

答:A公司在收到境内办事处垫付的货款时因资金未发生跨境流动而无需进行国际收支统计间接申报。
境外进口商在境内的办事处收到境外汇入款时,应进行涉外收入申报,并根据境内A公司的海关报关贸易方式,申报在“121纳入海关统计的货物贸易”相应货物贸易项下,交易附言注明:境内办事处代垫+贸易方式+商品名称+货款。
2、问:境外某航空公司驻我国办事处定期将收取的空运费汇回境外母公司,该空运费应如何申报?
答:该航空公司办事处收取的空运费属于代收款的性质。应当根据其空运费的具体交易性质进行申报。
①如果该空运费与客运有关,应申报在“222024服务贸易-运输服务-空运-空运客运”项下。
②如果该空运费与货运有关,应申报在“222021服务贸易-运输服务-空运-涉及我国出口的空中货运服务”、“222022服务贸易-运输服务-空运-涉及我国进口的空中货运服务”、“222023服务贸易-运输服务-空运-不涉及我国进出口的空中货运服务”相应项下。
③如果空运费与客运和货运有关,应按最大金额和次大金额交易性质选择相应的国际收支交易编码。
3、某B股上市公司需向境外股东公告本企业的年度财务信息以及内部机构人员的变更事项,公告服务费用汇出境外,则公告服务费用支出如何申报?
答:该B股上市公司对外公告的是本公司的有关情况,刊登披露信息的费用,应申报在“228024服务贸易-其他商业服务-法律、会计、广告等专业和管理咨询服务-广告服务”项下,交易附言注明:上市公司信息披露费。
4、境内某商品鉴定公司主营进出口货物商品鉴定,包括办理国外委托的有关进出口商品到港检验鉴定,接受国外委托在出口国实施装船前检验鉴定。进出口货物鉴定后,委托方若无异议将依据协议支付有关费用。由于涉及进出口货物,该公司在鉴定过程中聘请了外方技术人员,并需支付相关费用。该种业务的收、付款申报应如何处理?
答:鉴定费是进口商为检验货物的质量而支付的费用,偏重于检验、验证的技术服务,因此境内商品鉴定公司进行检验鉴定所获得的收入应当申报在“228039服务贸易-其他商业服务-技术服务-其他技术服务”项下;聘请外方技术人员进行鉴定而支付的费用应申报在“228039服务贸易-其他商业服务-技术服务-其他技术服务”项下。
5、某口岸附近一家境内酒店为方便酒店客人进出境内外两地,在境外联系了一家汽车运输公司,租用汽车为酒店客人提供专车服务,现酒店对外支付给境外汽车公司租车费应如何申报?
答:境内酒店支付境外汽车运输公司的租车费,申报时需区分是否带有工作人员。
对于带驾驶人员的运输设备租赁,应申报在“222034服务贸易-运输服务-其他运输方式-其他运输方式客运”项下,交易附言注明:带有工作人员陆运客车租车费。
对于不带驾驶人员的运输设备租赁(干租业务),应申报在“228040服务贸易-其他商业服务-经营性租赁服务”项下,交易附言注明:不带有工作人员陆运客车租车费。
6、某居民的孩子赴英国留学,该居民购汇支付孩子的学费和生活费,应如何申报?
境内居民出国留学,对外支付的学费及生活费,应当根据其在境外居留的时间区分对待。
在境外居留时间超过一年的,应申报在“223022服务贸易-旅行-私人旅行-留学及教育相关旅行(一年以上)”项下,交易附言应加注“一年以上”字样。
在境外居留时间不超过一年(含一年)的学费和生活费,应申报在“223023服务贸易-旅行-私人旅行-留学及教育相关旅行(一年及一年以下)”项下,交易附言应加注“一年”或“一年以下”字样。
7、问:某香港公司委托境内企业加工模具,原料和图纸由香港公司驻深圳办事处提供,加工好模具交给境内办事处,办事处将模具携带出境,模具加工费由香港公司从境外汇入,该模具加工费应如何申报?
答:境内办事处将模具携带出境不报关,加工费由香港公司从境外汇入,应申报在“122990货物贸易-未纳入海关统计的货物贸易-其他未纳入海关统计的货物贸易”项下,交易附言注明:不报关模具加工费。
8、问:境内商务服务公司为海外公司在境内提供临时办公场所、会议场所和办公设备商务租赁服务,收取相应费用,则该项收入应如何申报?

答:①如境内公司为境外公司提供办公场所、会议场所和办公设备而收取的费用为租金,应申报在“223010服务贸易-旅行-公务及商务旅行”项下。

②如境内公司为境外公司提供办公场所、会议场所、办公设备及人员而收取的费用为中介服务费,应申报在“228050服务贸易-其他商业服务-货物或服务交易佣金及相关服务”项下,交易附言注明:会议场地租赁中介费。
9、境内企业为境外公司的境内办事处提供室内装修和厂房内部装修,收到境外公司汇入的装修费,该装修费如何申报?
答:为境外公司的境内办事处提供室内装修和厂房内部装修,不是由办事处、代表处直接收到而是由母公司向服务提供者支付的费用,则应按照基础服务性质申报。应申报在“228031服务贸易-其他商业服务-技术服务-建筑、工程技术服务”项下。
10、境内某远洋对外劳务公司在进行远洋劳务中,运输船只上的中国海员须与各国海事局办理或更换“海员证”,境内公司应向各国海事局支付办理“海员证”的手续费。则该项费用支出应如何申报?
答:海员证手续费为支付给海事局的海事管理费用,应认定为外国政府提供的与运输有关的服务,申报在“222019服务贸易-运输服务-海运-其他海运服务”项下,交易附言为注明:船员证书费。
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